Orden de Compra. Nº4085-1936-SE12 "MATERIALES PARA REALIZAR ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-1936-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REALIZAR ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 42207,1428570588
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20BotellaCLORINDA 1 LT.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
47131803
Desinfectantes domésticos20BotellaCLORO GEL LT.  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471
47121605
Limpiadores de suelo10BotellaPOET   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
12161902
Detergentes surfactantes20BotellaCIF   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
47131803
Desinfectantes domésticos10LataDESINFECTANTE SPRAY LYSOL   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
47131803
Desinfectantes domésticos20LataINGENIX DESINFECTANTE   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.403
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES MANLAC   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑOS ULTRA ABSORBENTE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBOLSAS DE BAURA 80*110  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588
12161902
Detergentes surfactantes20PaqueteOMO 400 GRS.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
47131801
Limpiadores de suelos50PaqueteVIRUTILLA FINA   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.395
46181504
Guantes protectores25ParGUANTES LATEX   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.756
Total Neto $ 222.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.207
TOTAL OC $ 264.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.