Orden de Compra. Nº4085-211-SE13 "MATERIALES DE OFICINA DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-211-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 25057,6468344
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETAS C/ELASTCOS HAND  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756
44121615
Corcheteras3UnidadCORCHETERAS METALICAS COLON  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
14111531
Libros o cuadernos de registro12UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIO TORRE  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.975
41111604
Reglas6UnidadREGLA METALICAS 30 CMS HAND  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941
44111506
Taco calendario15UnidadTACO ADHESIVOS TORRE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44111905
Pizarras para plumón y accesorios9UnidadPLUMON PERMANENTE ARTEL  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.493 $ 2.496
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121701
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ TINTA PILOT G-1  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
44121708
Marcadores15UnidadDESTACADORES VARIOS COLORES SELLOBOSS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
44121802
Líquido corrector12UnidadCORRECTOR LIQUIT PAPER  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966
44122001
Archivadores de fichas12UnidadARCHIVADORES OFICIO AUCA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.975
44122019
Cajas de archivo o accesorios20UnidadCAJA ARCHIVO PRISSA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12UnidadSTICK FIX GRANDE ARTEL 35 GRS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
14111610
Cartulina30PliegoCARTULINA COLORES  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora7ResmaPAPEL CARTA EQUALIT  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.827 $ 15.824
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaPAPEL OFICIO EQUALIT  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.145 $ 12.143
31201515
Cintas de papel10RolloCINTA MASKIN SELLOCINTA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
31201517
Cinta para empaquetar20RolloCINTA EMABALAJE TRANSPARENTE HAND  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
12352310
Siliconas11SachetSILICONA MEDIANA TORRE  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.456 $ 5.454
Total Neto $ 131.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.058
TOTAL OC $ 156.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.