Orden de Compra. Nº4085-2138-SE12 "ARTICULOS DE OFICINA ESCUELAS DE FUTBOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-2138-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA ESCUELAS DE FUTBOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 4959,1596
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura10UnidadCD CURSOR  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.092
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS HAND  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES AUCA  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadCUADERNOS AUNIVERSITARIO COLON  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
82121701
Servicios de copias en blanco y negro250UnidadFOTOCOPIAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.202
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPAPEL OFICIO BOREAL  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.857
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPAPEL CARTA BOREAL  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.521
Total Neto $ 26.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.959
TOTAL OC $ 31.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.