Orden de Compra. Nº4085-217-SE10 "MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-217-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 16391,5254236988
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos15UnidadPOETT 900 CC  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.465 $ 12.458
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadCIF GRANDES  $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.441
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15UnidadCLORINDA 1 LITRO  $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.864
14111704
Papel higiénico20UnidadCONFORT  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.102
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadKLENZO  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.153
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS VIRUTEX  $ 1.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.630 $ 12.627
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
47131816
Desodorantes5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155 $ 4.153
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS DE BASURA  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.695
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES DE GOMA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 86.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.392
TOTAL OC $ 102.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.