Orden de Compra. Nº
4085-217-SE10
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MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-217-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
16391,5254236988
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
15
Unidad
POETT 900 CC
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.465
$ 12.458
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
CIF GRANDES
$ 1.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.440
$ 11.441
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
15
Unidad
CLORINDA 1 LITRO
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.870
$ 6.864
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
CONFORT
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.102
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
KLENZO
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.150
$ 4.153
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS VIRUTEX
$ 1.263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.630
$ 12.627
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.780
$ 11.780
47131816
Desodorantes
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.155
$ 4.153
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.695
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Par
GUANTES DE GOMA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 86.271
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.392
TOTAL OC
$ 102.663
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.