Orden de Compra. Nº4085-233-AG26 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORES DE AREAS VERDES PARA MANTENCIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIRECCION DE SERVICOS GENERALES. S.C. N°142."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-233-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORES DE AREAS VERDES PARA MANTENCIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIRECCION DE SERVICOS GENERALES. S.C. N°142.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-683 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 957600
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMATARA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA
R.U.T. 78.278.056-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROMATARA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112011
Mangas de herramientas1GlobalInsumos Varios para Areas Verdes y Mantencion a realizar por Servicos Generales.  $ 5.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.000 $ 5.040.000
Total Neto $ 5.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.600
TOTAL OC $ 5.997.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.