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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-2407-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PISO MADERA PARA OFICINA EDIFICIO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-113-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Longaví |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
16440,4285713371 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial El Dial |
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Razón Social |
LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
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R.U.T. |
6.013.408-1 |
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Sucursal |
Comercial El Dial |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31181509
| Equipos de cubrejuntas | 1 | Unidad | CUBRE-JUNTAS ALUMINIO DE 0,20 | |
$ 6.186,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.186
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$ 6.186
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30161710
| Suelos laminados | 5 | Metro Cuadrado | PISO FLOTANTE CEREZO DE 6 MM. | |
$ 12.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.975
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$ 62.975
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13101504
| Caucho de espuma natural | 2 | Rollo | ESPUMA NATURAL NIVELADORA | |
$ 8.684,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.368
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$ 17.368
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Total Neto
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$ 86.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.440
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$ 102.969
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.