Orden de Compra. Nº
4085-243-SE13
"
Materiales mantenimiento áreas verdes.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-243-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales mantenimiento áreas verdes.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
*
Impuesto
19399,1596638176
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
1
Unidad
Marco de sierra uyustools
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
27111508
Sierras
2
Unidad
Hojas de sierra sandfeex
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
Cerradura poli Nº 2010
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
27112007
Tijeras de podar
3
Unidad
Tijeras corta pasto truper
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.824
46181531
Ropa reflectante o accesorios
6
Unidad
Chalecos reflectantes
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
31211903
Equipo para protección
10
Unidad
Antiparras negras
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios
6
Unidad
Filtro para mascaras respirar legend
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
46181504
Guantes protectores
12
Unidad
Guantes foma lana
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.076
46181504
Guantes protectores
12
Unidad
Pares de guantes cuero blanco
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.668
$ 19.664
60124412
Alambre de percusión galvanizado
4
kilogramo
Kilos de alambre galv. N16 inchalam
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31201610
Colas
10
kilogramo
Kilos cola fría mowicoll
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.126
31211601
Lechada de cal con cola para blanquear paredes
2
Saco
Sacos pinta cal
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.387
Total Neto
$ 102.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.399
TOTAL OC
$ 121.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.