Orden de Compra. Nº4085-243-SE13 "Materiales mantenimiento áreas verdes."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-243-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento áreas verdes.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna *
Impuesto 19399,1596638176
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadMarco de sierra uyustools  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
27111508
Sierras2UnidadHojas de sierra sandfeex  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCerradura poli Nº 2010  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
27112007
Tijeras de podar3UnidadTijeras corta pasto truper  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
46181531
Ropa reflectante o accesorios6UnidadChalecos reflectantes  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
31211903
Equipo para protección10UnidadAntiparras negras  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios6UnidadFiltro para mascaras respirar legend  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
46181504
Guantes protectores12UnidadGuantes foma lana  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
46181504
Guantes protectores12UnidadPares de guantes cuero blanco  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.668 $ 19.664
60124412
Alambre de percusión galvanizado4kilogramoKilos de alambre galv. N16 inchalam  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31201610
Colas10kilogramoKilos cola fría mowicoll  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
31211601
Lechada de cal con cola para blanquear paredes2SacoSacos pinta cal  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
Total Neto $ 102.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.399
TOTAL OC $ 121.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.