Orden de Compra. Nº4085-25-SE11 "MATERIALES OFICINA PARA ADMINISTRACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-25-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PARA ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 12067,3915908
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario2UnidadTACO CALENDARIO 2011 RHEIN  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO AUCA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121701
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ PASTA TORRE AZUL  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora9ResmaPAPEL OFICIO BOREAL  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.861 $ 21.857
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaPAPEL CARTA BOREAL  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.034
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1BolsaLIGAS HAND  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1UnidadPENDRIVE KINSTON 4 GB  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadSTIK FIC ARTEL GRANDE  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADORES SELLOBOS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
44122011
Carpetas para archivos2UnidadCARPETAS TORRE C/ESTACICO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS C/ARC HIVADOR HAND  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
43201808
CD de sólo lectura10DiscoCD MASTER G  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.092
43201808
CD de sólo lectura10UnidadCD PRINCO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122010
Divisores5PaqueteSEPARADORES HAND  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.176
41111604
Reglas1UnidadTREGLA DE 30 CMS HAND  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNOS TORRE 10 HOJAS  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983 $ 1.983
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTACOS AUTO ADHESIVOS TORRE  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151
31201517
Cinta para empaquetar3RolloSCOCH SELLOTAPE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
26111702
Pilas alcalinas5UnidadPILAS DURACELL AAA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
44122104
Clips para papel3CajaCLIPS TORRE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 63.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.067
TOTAL OC $ 75.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.