Orden de Compra. Nº4085-2518-SE12 "MATERIALES OFICINA CONTABILIDAD Y TESORERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-2518-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA CONTABILIDAD Y TESORERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 15548,0671085
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaDOBLE CLIP TORRE 32  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.857
44122104
Clips para papel3CajaDOBLE CLIP TORRE 41  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
44122104
Clips para papel5CajaACOCLIP SELLOFICE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
44122104
Clips para papel5CajaDOBLE CLIP TORRE 19  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44122104
Clips para papel8CajaCLIP TORRE  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.479
44122103
Corchetes4CajaCORCHETES TORRE X 5000 UND  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
44121802
Líquido corrector1UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA TORRE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
44122001
Archivadores de fichas10UnidadSEPARADORES OFICIO HAND  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.353
44122001
Archivadores de fichas60UnidadARCHIVADORES OFICIO AUCA LOMO ANCHO  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.412
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadPEGAMENTO STIC FIX ARTEL GRANDE  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44121701
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ TINTA PILOT 0.7  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ BIC (A-N)  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
60121535
Goma de borrar2UnidadGOMAS FACTIC  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadPOST IT TORRE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA COLON  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
44121708
Marcadores3UnidadDESTACADORES ISOFIT  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
Total Neto $ 81.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.548
TOTAL OC $ 97.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.