|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4085-252-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
01-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE VEHÍCULO DPBT-45 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Longaví |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
19478,9915966118 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
taller mecanico urra |
|
Razón Social |
ANGEL CUSTODIO URRA BENAVIDES
|
|
R.U.T. |
10.168.490-3 |
|
Sucursal |
taller mecanico urra |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171506
| Bomba lava parabrisas | 1 | Unidad | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | |
$ 63.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.025
|
$ 63.025
|
25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 1 | Unidad | REGULAR FRENOS | |
$ 10.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.084
|
$ 10.084
|
25172907
| Faro de vehículo | 1 | Unidad | CAMBIO AMPOLLETAS | |
$ 21.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.008
|
$ 21.008
|
23151516
| Pasadores del expulsor | 2 | Unidad | FABRICAR PASADORES | |
$ 4.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.404
|
$ 8.403
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.521
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.479
|
|
$ 122.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.