Orden de Compra. Nº4085-2523-SE12 "MANTENCION INMUEBLES MUNICIPALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-2523-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION INMUEBLES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 43236,9747898268
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20BotellaCLORINDA 2 LTS.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
47131803
Desinfectantes domésticos20BotellaCLORO GEL LITRO  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10BotellaPOET   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
12161902
Detergentes surfactantes20BotellaCIF   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
12161902
Detergentes surfactantes20CajaOMO 400 GRS.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
47131803
Desinfectantes domésticos20LataINGENIX DESINFECTANTE   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.403
47131803
Desinfectantes domésticos10LataDESINFECTANTES SPRAY LYSOL   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑOS ULTRA ABSORVENTES  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLONES MANLAC   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.303
47121701
Bolsas de basura25PaquetePAQUETES BOLSA DE BASURA 80*110  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588
46181504
Guantes protectores25ParGUANTES LATEX   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.756
14111704
Papel higiénico50RolloCONFORT FAVORITA   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.765
Total Neto $ 227.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.237
TOTAL OC $ 270.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.