Orden de Compra. Nº
4085-2523-SE12
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MANTENCION INMUEBLES MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-2523-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION INMUEBLES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
43236,9747898268
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Botella
CLORINDA 2 LTS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.487
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Botella
CLORO GEL LITRO
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.480
$ 16.471
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Botella
POET
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
12161902
Detergentes surfactantes
20
Botella
CIF
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
12161902
Detergentes surfactantes
20
Caja
OMO 400 GRS.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Lata
INGENIX DESINFECTANTE
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.403
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Lata
DESINFECTANTES SPRAY LYSOL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.387
47131502
Paños de limpieza
25
Unidad
PAÑOS ULTRA ABSORVENTES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.109
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLONES MANLAC
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.303
47121701
Bolsas de basura
25
Paquete
PAQUETES BOLSA DE BASURA 80*110
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.588
46181504
Guantes protectores
25
Par
GUANTES LATEX
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.756
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
CONFORT FAVORITA
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.765
Total Neto
$ 227.563
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.237
TOTAL OC
$ 270.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.