Orden de Compra. Nº
4085-255-SE10
"
APORTE PROGRAMACION DE EMPLEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-255-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
APORTE PROGRAMACION DE EMPLEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
67915,420167992
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181507
Chalecos de protección
15
Unidad
CHALECOS REFLECTANTES
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
27111508
Sierras
2
Unidad
DISCO SIERRA 7 1/4 DEWALL
$ 7.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.790
$ 14.790
30111601
Cemento
8
Saco
CEMENTO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.256
$ 30.252
30102903
Pilares de metal
1
Unidad
PILAR 3.40 METROS
$ 7.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.303
$ 7.303
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVOS DE 2 2/1
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
11151510
Fibras vegetales
20
Metro Lineal
CORDEL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
11151502
Fibras de nilon
4
Ovillo
NYLON
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
31231313
Tubería de plástico
1,5
Tira
PVC HID 40
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.736
$ 5.735
53111601
Zapatos de hombre
15
Par
ZAPATOS DE SEGURIDAD
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.490
$ 239.496
31211910
Mitones
15
Par
GUANTES DE DESCARNE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.975
Total Neto
$ 357.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.915
TOTAL OC
$ 425.365
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.