Orden de Compra. Nº4085-255-SE10 "APORTE PROGRAMACION DE EMPLEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-255-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra APORTE PROGRAMACION DE EMPLEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 67915,420167992
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181507
Chalecos de protección15UnidadCHALECOS REFLECTANTES  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
27111508
Sierras2UnidadDISCO SIERRA 7 1/4 DEWALL  $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790
30111601
Cemento8SacoCEMENTO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.252
30102903
Pilares de metal1UnidadPILAR 3.40 METROS  $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.303 $ 7.303
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS DE 2 2/1  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
11151510
Fibras vegetales20Metro LinealCORDEL  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
11151502
Fibras de nilon4OvilloNYLON  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31231313
Tubería de plástico1,5TiraPVC HID 40  $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.736 $ 5.735
53111601
Zapatos de hombre15ParZAPATOS DE SEGURIDAD  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.490 $ 239.496
31211910
Mitones15ParGUANTES DE DESCARNE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.975
Total Neto $ 357.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.915
TOTAL OC $ 425.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.