Orden de Compra. Nº
4085-257-SE11
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MATERIALES OFICINA FINANZAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-257-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
6001,7646405
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
3
Caja
ACOCLIP
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
44122104
Clips para papel
10
Caja
CLIP
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.849
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CARTONEROS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
1
Unidad
PENDRIVE 4RAM MAXELL
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
44121704
Lápiz pasta
5
Unidad
LAPIZ PASTA BIC
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 715
$ 714
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
CORRETOR PAPER MATE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
44121708
Marcadores
4
Unidad
DESTACADOR SELLO FIXE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.311
44121706
Lápices de madera
4
Unidad
PORTA MINAS 0.7
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.824
$ 2.824
44121706
Lápices de madera
8
Unidad
MINAS 0.7
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.144
$ 1.143
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
PAPEL CARTA BOREAL
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.378
Total Neto
$ 31.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.002
TOTAL OC
$ 37.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.