Orden de Compra. Nº4085-257-SE11 "MATERIALES OFICINA FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-257-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 6001,7646405
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel3CajaACOCLIP  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44122104
Clips para papel10CajaCLIP  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCARTONEROS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1Unidad PENDRIVE 4RAM MAXELL $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
44121704
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 714
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRETOR PAPER MATE  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADOR SELLO FIXE  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.311
44121706
Lápices de madera4UnidadPORTA MINAS 0.7  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824
44121706
Lápices de madera8UnidadMINAS 0.7  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.143
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaPAPEL CARTA BOREAL  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.378
Total Neto $ 31.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.002
TOTAL OC $ 37.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.