Orden de Compra. Nº4085-2709-SE12 "MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LETREROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-2709-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LETREROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 8380,75630250638
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141721
Hierro Fe5BarraFE ESTRIADO DE 10 MM.   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4BidónSIKAFLEX 11 FTC  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
31211502
Pinturas de base acuosa1LataESMALTE SPRAY TRICOLOR NEGRO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS CHIPORRO LIZCAL DE 18 CM.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSIOR DE 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO DE 12 MM.  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
27112801
Brocas3UnidadBROCAS METAL DE 8,5 MM.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
31161601
Pernos de anclaje6UnidadPERNOS HEXAGONALES DE 5/16*2 1/2" C/T Y GOL.  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 807
31201517
Cinta para empaquetar3RolloCINTAS MASKING   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
Total Neto $ 44.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.381
TOTAL OC $ 52.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.