Orden de Compra. Nº
4085-2709-SE12
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MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LETREROS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-2709-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LETREROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
8380,75630250638
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141721
Hierro Fe
5
Barra
FE ESTRIADO DE 10 MM.
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Bidón
SIKAFLEX 11 FTC
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Lata
ESMALTE SPRAY TRICOLOR NEGRO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS CHIPORRO LIZCAL DE 18 CM.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA EXCELSIOR DE 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA CONCRETO DE 12 MM.
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.084
$ 2.084
27112801
Brocas
3
Unidad
BROCAS METAL DE 8,5 MM.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
31161601
Pernos de anclaje
6
Unidad
PERNOS HEXAGONALES DE 5/16*2 1/2" C/T Y GOL.
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 804
$ 807
31201517
Cinta para empaquetar
3
Rollo
CINTAS MASKING
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
Total Neto
$ 44.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.381
TOTAL OC
$ 52.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.