Orden de Compra. Nº4085-271-SE22 "ADJUDICACIÓN LINEA N°1 "MOBILIARIOS Y OTROS" LICITACIÓN CENTRO DIURNO ID 4085-22-L122 , SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°832."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-271-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADJUDICACIÓN LINEA N°1 "MOBILIARIOS Y OTROS" LICITACIÓN CENTRO DIURNO ID 4085-22-L122 , SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°832.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-22-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 291536
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Ventura
Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.697.600-7
Sucursal Casa Ventura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1GlobalMOBILIARIOS Y OTROS, DE ACUERDO A DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.SE OFFECE LA TOTALIDAD DE ESTA LINEA. FAVOR REVISAR AMNEXO TÉCNICO EN DETALLE. $ 1.534.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534.400 $ 1.534.400
Total Neto $ 1.534.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.536
TOTAL OC $ 1.825.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.