|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4085-2736-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ALIMENTACION MUNICIPIO EN TERRENO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4088-32-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Longaví |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
45504,201031 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Floreria y Servicio de Banqueteria Rayen |
|
Razón Social |
-
|
|
R.U.T. |
11.073.471-9 |
|
Sucursal |
Floreria y Servicio de Banqueteria Rayen |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50112003
| Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar | 300 | Unidad | CHORIZOS PF | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.200
|
$ 88.235
|
50181901
| Pan fresco | 300 | Unidad | PAN MARRAQUETA | |
$ 84,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.200
|
$ 25.210
|
50201707
| Sustitutos de Café | 100 | Unidad | VASOS CAFE | |
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.200
|
$ 25.210
|
50202311
| Bebidas | 300 | Unidad | VASOS DE BEBIDAS COCA COLA, FANTA Y SPRITE | |
$ 336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.800
|
$ 100.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 239.496
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.504
|
|
$ 285.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.