Orden de Compra. Nº4085-277-SE10 "MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-277-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 14403,2772821614
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario3UnidadTACO CALENDARIO 2010  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
41111604
Reglas2UnidadREGLA DE 30 CM.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
44121706
Lápices de madera3UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK BORRADORES  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
60121302
Cuchillo cartonero5UnidadCARTONERAS GRANDES  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
56101708
Archivadores móviles10UnidadARCHIVADORES  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS MEDIANAS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44121701
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ TINTA PILOT 0.7  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
44121701
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ TINTA PILOT 0.5  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
44121802
Líquido corrector5UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
44121804
Borradores10UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES CHICOS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.882
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES MEDIANOS  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES TIPO AMERICANO  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES SACO OFICIO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44103503
Resortes o lomos de encuadernación10UnidadLOMOS PARA ARCHIVADOR  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2UnidadPORTA SCOTCH  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
44122104
Clips para papel10UnidadCAJAS DE CLIP  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44122103
Corchetes10UnidadCAJA DE CORCHETES  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 75.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.403
TOTAL OC $ 90.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.