Orden de Compra. Nº
4085-28-SE25
"
ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PROG. ESC DE VERANO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-28-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PROG. ESC DE VERANO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
21017,23
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
30
Unidad no definida
GOMA BORRAR 36 R
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
44121619
Sacapuntas
10
Unidad no definida
SACAPUNTA CON DEPOSITO DOBLE
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.680
44121706
Lápices de madera
10
Unidad no definida
LAPIZ COLOR LARGO CAJA 12 COLORES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
44121710
Tiza para escribir o accesorios
2
Unidad no definida
TIZA COLOR 100 UNIDADES
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.880
$ 3.880
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CORCHETE 26/6 5000 UNIDADES
$ 1.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.628
$ 2.628
44111804
Papeles de dibujo
5
Unidad no definida
BLOCK DIBUJO MDIUM 99 1/8 20 HOJAS
$ 1.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.240
$ 7.240
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad no definida
PEGAMENTO STICK FIX 40 GRAMOS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
SCOTCH GRANDE
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
SCOTCH MEDIANO
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 736
$ 736
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
SCOTCH CHICO ANCHO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
44121709
Lápices de cera
10
Unidad
LAPIZ CERA GRUESOS CAJA 12 COLORES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
44121706
Lápices de madera
65
Unidad
LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL HB2
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.050
$ 11.050
44121708
Marcadores
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA, 2 COLOR ROJO Y 2 COLOR NEGRO
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.452
$ 2.452
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMON PIZARRA, 2 COLOR ROJO Y 2 COLOR NEGRO
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.588
$ 2.588
44121708
Marcadores
4
Unidad
PLUMON PERMANENTE, 2 COLOR ROJO Y 2 COLOR NEGRO
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.588
$ 2.588
14111610
Cartulina
2
Unidad
CARPETA CARTULINA COLOR 14 HOJAS
$ 1.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.744
$ 2.744
14111610
Cartulina
2
Unidad
CARPETA CARTULINA FLUORESCENTE 10 HOJAS
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.320
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad
RESMA CARTA 500 HOJAS
$ 4.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.684
$ 8.684
14121809
Papel de enmascaramiento
2
Unidad
CINTA MASKING 12MM X 40 MTS
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.372
$ 1.372
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS 13 CMS MANGO
$ 927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.270
$ 9.270
Total Neto
$ 110.617
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.017
TOTAL OC
$ 131.634
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.