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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-285-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS DÍA CAMPO PROGRAMA PRODESAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-43-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Longaví |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 oriente #224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
18249,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 oriente #224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Héctor Antonio |
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Razón Social |
HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA
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R.U.T. |
8.997.457-7 |
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Sucursal |
Héctor Antonio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202306
| Refrescos | 15 | Botella | COCA COLA (3 LTS) DESECHABLES | |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.300
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$ 21.300
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10101601
| Pollos | 80 | Unidad | TUTOS POLLO | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.560
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$ 66.560
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50181901
| Pan fresco | 80 | Unidad | PAN | |
$ 92,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.360
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$ 7.360
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50151513
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 1 | Litro | ACEITE | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 832
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$ 832
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Total Neto
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$ 96.052
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.250
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$ 114.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.