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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-286-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
4085-171-COT26 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CEREMONIA DE CIERRE PROGRAMA EMPODERADAS. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE LA DIDECO, SEGÚN S.C N° 180/2026. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAREN AIDA |
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Razón Social |
KAREN AÍDA JARA VÁSQUEZ
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R.U.T. |
16.273.850-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAREN AIDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CEREMONIA DE CIERRE PROGRAMA EMPODERADAS PARA 50 PERSONAS, POR FAVOR CONSIDERAR 5 mesas redondas, 5 manteles blancos, 5 caminos de mesa morados y 5 arreglos florales naturales para centro de mesa - ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA COTIZACIÓN CON DETALLE DE TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y SUS RESPECTIVAS CANTIDADES. Fecha de realización; lunes 25 de mayo a las 11:00 horas en el salón Multipropósito. | |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.