Orden de Compra. Nº
4085-30-SE12
"
UTILES DE ASEO PARA CAHMTT (S OC 22)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-30-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO PARA CAHMTT (S OC 22)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
26417,9831932293
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Unidad no definida
CLORO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
12161902
Detergentes surfactantes
10
Botella
CIF
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.345
47131801
Limpiadores de suelos
10
Botella
POET
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Botella
LISOFORT
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.202
53131608
Jabones
10
Botella
JABON LIQUIDO 1 LT. LE SANCY
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.672
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.235
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE LIMPIAR
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
46181504
Guantes protectores
8
Par
PAR DE GUANTES
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
14111704
Papel higiénico
200
Rollo
CONFORT
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.059
53131502
Pasta de dientes
20
Tubo
PASTA DENTAL PEPSODENT
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.681
Total Neto
$ 139.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.418
TOTAL OC
$ 165.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.