Orden de Compra. Nº4085-30-SE12 "UTILES DE ASEO PARA CAHMTT (S OC 22)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-30-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2012
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA CAHMTT (S OC 22)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 26417,9831932293
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Unidad no definidaCLORO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaCIF  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
47131801
Limpiadores de suelos10BotellaPOET   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
47131803
Desinfectantes domésticos10BotellaLISOFORT   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
53131608
Jabones10BotellaJABON LIQUIDO 1 LT. LE SANCY   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLON CLORINDA   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE LIMPIAR   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
46181504
Guantes protectores8ParPAR DE GUANTES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111704
Papel higiénico200RolloCONFORT   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.059
53131502
Pasta de dientes20TuboPASTA DENTAL PEPSODENT   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
Total Neto $ 139.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.418
TOTAL OC $ 165.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.