Orden de Compra. Nº
4085-3001-SE12
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MATERIALES DE MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS P
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-3001-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS P
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
42390,6302
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121501
Aceite de motor
10
Bidón
ACEITE 2T STIHL DE 250 CC.
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.849
31161611
Pernos de sujeción
100
Unidad
PERNOS COCHE CON TUERCA Y GOLILLA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
47131615
Escobillones
25
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.525
$ 31.513
47131611
Palas para basura
20
Unidad
PALAS PLASTICAS PARA BASURA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
47131604
Escobas
10
Unidad
BARREHOJAS PLASTICOS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.412
47131604
Escobas
5
Unidad
BARREHOJAS METALICOS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.244
11151502
Fibras de nilon
50
Metro Lineal
PIOLA PARA ORILLADORA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
40142008
Mangueras para agua
50
Metro Lineal
MANGUERA JARDIN DE 1"
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.412
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES DE PVC
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
46181504
Guantes protectores
50
Par
GUANTES GOMA LANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.916
46181504
Guantes protectores
12
Par
GUANTES CABRITILLA AMARILLOS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
Total Neto
$ 223.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.391
TOTAL OC
$ 265.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.