Orden de Compra. Nº4085-3001-SE12 "MATERIALES DE MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS P"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-3001-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 42390,6302
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor10BidónACEITE 2T STIHL DE 250 CC.  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.849
31161611
Pernos de sujeción100UnidadPERNOS COCHE CON TUERCA Y GOLILLA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
47131615
Escobillones25UnidadESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.513
47131611
Palas para basura20UnidadPALAS PLASTICAS PARA BASURA  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
47131604
Escobas10UnidadBARREHOJAS PLASTICOS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
47131604
Escobas5UnidadBARREHOJAS METALICOS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
11151502
Fibras de nilon50Metro LinealPIOLA PARA ORILLADORA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
40142008
Mangueras para agua50Metro LinealMANGUERA JARDIN DE 1"  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE PVC  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
46181504
Guantes protectores50ParGUANTES GOMA LANA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.916
46181504
Guantes protectores12ParGUANTES CABRITILLA AMARILLOS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
Total Neto $ 223.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.391
TOTAL OC $ 265.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.