Orden de Compra. Nº
4085-3016-SE12
"
MATERIALES DE OFICINA PARA PMTJH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-3016-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA PMTJH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
23949,5792661
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LAPIZ PASTA BIC
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.765
14111509
Artículos de papelería
11
Unidad
PAPEL ENTRETENIDO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.152
$ 9.151
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad
CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
14111530
Notas de papel autoadhesivo
12
Unidad
TACOS ADHESIVOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44122011
Carpetas para archivos
21
Unidad
CARPETA C/ELASTICO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.472
$ 17.471
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
PAPEL OPALINA
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.924
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
PAPEL ADHESIVO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
44121708
Marcadores
1
Unidad
MARCADOR SHARPIE
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
60121501
Rotuladores de base acuosa
12
Unidad
PLUMONES PIZARRA ARTEL
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.836
$ 4.840
14111509
Artículos de papelería
12
Pack
PAPEL GOMA EVA SURTIDA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.580
14111610
Cartulina
120
Pliego
CARTULINA DISTINTOS COLORES
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.120
$ 12.101
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
PAPEL CARTA BOREAL
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.566
$ 13.563
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
PAPEL OFICIO BOREAL
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.574
$ 14.571
Total Neto
$ 126.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.950
TOTAL OC
$ 150.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.