Orden de Compra. Nº4085-3031-SE12 "COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-3031-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-124-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 722896,4760405
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas HN
Razón Social HUGO NAJLE HAYE
R.U.T. 3.611.018-k
Sucursal Empresas HN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina172,8LitroGASOLINA 95 OCTANOS  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.456 $ 111.499
15101505
Diesel270,9LitroPETROLEO OTROS   $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.805 $ 136.833
15101505
Diesel4666,55LitroPETROLEO CAMIONES Y CAMIONETAS  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356.608 $ 2.357.154
15101505
Diesel1857,4LitroPETROLEO CAMIONES Y MAQUINAS RED VIAL  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.130 $ 935.851
15101507
Bencina420,1LitroGASOLINA 93 OCTANOS MAQS. AREAS VERDES  $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.403 $ 263.382
Total Neto $ 3.804.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 722.896
TOTAL OC $ 4.527.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.