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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-315-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION BOTAS DE AGUA, TRAJES DE AGUA, PARA PERSONAL DE EMEREGENCIA DE LA DIRECCION DE SS.GG. SUMINISTRO 4085-6-LQ24. S.C. N°95. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-6-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 oriente #224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
431103,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111501
| Botas de hombre | 25 | Unidad | BOTAS DE AGUA BATA | |
$ 17.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.675
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$ 430.675
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46181504
| Guantes protectores | 500 | Unidad | GUANTES DE SEGURIDAD CABRETILLA | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.500
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$ 1.050.500
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42143507
| Tapones de oídos médicos | 20 | Unidad | TAPONES PARA OIDOS DESECHEBLES | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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31211903
| Equipo para protección | 40 | Unidad | ANTIPARRAS CON UV | |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.480
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$ 97.480
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12131603
| Cohetes para la lluvia | 25 | Unidad | TRAJES DE AGUA | |
$ 15.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 388.650
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$ 388.650
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20121605
| Brocas de barrena para inserir botón cono de rodil | 10 | Unidad | CONO ROJO DE SEGURIDAD | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.030
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$ 84.030
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31201514
| Cinta de sellado de hilo de politetrafluoretileno | 10 | Unidad | CINTA ANTIDESLIZANTE | |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.580
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$ 49.580
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46181506
| Ponchos protectores | 25 | Unidad | PONCHO IMPERMEABLE CON GORRO | |
$ 6.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.250
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$ 151.250
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Total Neto
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$ 2.268.965
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 431.103
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$ 2.700.068
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.