Orden de Compra. Nº4085-315-SE24 "ADQUISICION BOTAS DE AGUA, TRAJES DE AGUA, PARA PERSONAL DE EMEREGENCIA DE LA DIRECCION DE SS.GG. SUMINISTRO 4085-6-LQ24. S.C. N°95."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-315-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BOTAS DE AGUA, TRAJES DE AGUA, PARA PERSONAL DE EMEREGENCIA DE LA DIRECCION DE SS.GG. SUMINISTRO 4085-6-LQ24. S.C. N°95.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1052 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 431103,35
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre25UnidadBOTAS DE AGUA BATA   $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.675 $ 430.675
46181504
Guantes protectores500UnidadGUANTES DE SEGURIDAD CABRETILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.500 $ 1.050.500
42143507
Tapones de oídos médicos20UnidadTAPONES PARA OIDOS DESECHEBLES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211903
Equipo para protección40UnidadANTIPARRAS CON UV  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.480
12131603
Cohetes para la lluvia25UnidadTRAJES DE AGUA   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.650 $ 388.650
20121605
Brocas de barrena para inserir botón cono de rodil10UnidadCONO ROJO DE SEGURIDAD  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030
31201514
Cinta de sellado de hilo de politetrafluoretileno 10UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
46181506
Ponchos protectores25UnidadPONCHO IMPERMEABLE CON GORRO   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.250 $ 151.250
Total Neto $ 2.268.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.103
TOTAL OC $ 2.700.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.