Orden de Compra. Nº4085-319-SE16 "MATERIALES INMUEBLESPARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-319-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INMUEBLESPARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 39915,77
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas20UnidadPIEZAS PINO 1X4" X 3,2MT  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
24101501
Carretillas1UnidadCARRETILLA CONCRETARA CON RUEDAS 90 LTS. MARCA LIOI  $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
30161907
Escaleras1UnidadESCALERAS TIJERA ALTO 1,82 M ALUMINIO 6 PELDAÑOS  $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462
27111902
Limas2UnidadLIMA SET MOTO SIERRAS 5/32" 3 UNIDADES, NILCHOSON  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
27112007
Tijeras de podar8UnidadTIJERA DE PODAR   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.616 $ 33.616
27112010
Horquetas4UnidadHORQUETAS 5 DIENTES  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
70111503
Servicios de poda de árboles8UnidadSERRUCHO PODA PROFESIONAL  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.112 $ 53.112
Total Neto $ 210.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 249.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.