Orden de Compra. Nº
4085-319-SE25
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4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN S.C N° 222, POR ORDEN DE SS.GG.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-319-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN S.C N° 222, POR ORDEN DE SS.GG.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-828 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
23199,19
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento
6
Plancha
FIBROCEMENTO LISO 5.0 mm x 1,20 x 2.40 mt
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.402
$ 48.402
31161502
Tornillos de anclaje
2
Caja
TORNILLO GALVANIZADO 4 1/2"
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
PERNO HEXAGONAL 1/2"
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
23171515
Electrodos para soldar
5
kilogramo
ELECTRODO 7018-RH DIAM. 1/8"
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.225
$ 17.225
31161503
Clavo-tornillo
2
Caja
Tornillo autoperforante cabeza lenteja punta broca cincado 8 x 1/2
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
TEFLON 1"
$ 421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 842
$ 842
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE DE PASO BRONCE 1/2"
$ 2.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.708
$ 4.708
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
Terminal HI 20 mm
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
Terminal HE 20 mm
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
60121251
Pintura al agua
2
Galón
GALÓN DE ESMALTE AL AGUA BLANCO.
$ 16.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.616
$ 33.616
Total Neto
$ 122.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.199
TOTAL OC
$ 145.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.