Orden de Compra. Nº4085-319-SE25 "4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN S.C N° 222, POR ORDEN DE SS.GG."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-319-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 4085-6-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN S.C N° 222, POR ORDEN DE SS.GG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-828 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 23199,19
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento6PlanchaFIBROCEMENTO LISO 5.0 mm x 1,20 x 2.40 mt  $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.402 $ 48.402
31161502
Tornillos de anclaje2CajaTORNILLO GALVANIZADO 4 1/2"  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31161601
Pernos de anclaje2UnidadPERNO HEXAGONAL 1/2"  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoELECTRODO 7018-RH DIAM. 1/8"   $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.225
31161503
Clavo-tornillo2CajaTornillo autoperforante cabeza lenteja punta broca cincado 8 x 1/2  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON 1"  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842 $ 842
40141702
Grifos2UnidadLLAVE DE PASO BRONCE 1/2"  $ 2.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.708 $ 4.708
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTerminal HI 20 mm   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTerminal HE 20 mm   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
60121251
Pintura al agua2GalónGALÓN DE ESMALTE AL AGUA BLANCO.  $ 16.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.616 $ 33.616
Total Neto $ 122.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.199
TOTAL OC $ 145.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.