Orden de Compra. Nº4085-32-SE24 "ADQUISICION DE LUBRICANTES POR SUMINISTRO 4085-15-LE22, PARA REALIZAR MANTENCION EN CAMIONETA TOYOTA, RECARGA ADBLUE EURO VI Y ACEITES PARA REALIZAR RELLENOS A BOMBAS HIDRAULICAS. S.C. N°16 SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCION DE SS.GG."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-32-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES POR SUMINISTRO 4085-15-LE22, PARA REALIZAR MANTENCION EN CAMIONETA TOYOTA, RECARGA ADBLUE EURO VI Y ACEITES PARA REALIZAR RELLENOS A BOMBAS HIDRAULICAS. S.C. N°16 SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCION DE SS.GG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-15-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-403 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 798836
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRISSEPULVEDA
Razón Social IRIS DEL CARMEN SEPÚLVEDA MUÑOZ
R.U.T. 7.714.539-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IRISSEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121508
Aceite para transmisiones1UnidadACEITE SINTETICO 15W40  $ 1.350.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.600 $ 1.350.600
15121501
Aceite de motor2UnidadACEITE HIDRAULICO MOBIL NUTO H68  $ 785.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.800 $ 1.571.800
15121503
Aceite de engranajes5UnidadADBLUE  $ 256.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.000 $ 1.282.000
Total Neto $ 4.204.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.836
TOTAL OC $ 5.003.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.