Orden de Compra. Nº4085-320-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES A TRAVES DE SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA PROGRAMADOS POR LA DIRECCION DE SERVICOS GENERALES. SC. N°97."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-320-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES A TRAVES DE SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA PROGRAMADOS POR LA DIRECCION DE SERVICOS GENERALES. SC. N°97.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1053 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 176320
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL DIAL SPA
Razón Social EL DIAL SPA
R.U.T. 77.097.051-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL DIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura20UnidadPALA PUNTA HUEVO CON MANGO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
27112010
Horquetas16UnidadHORQUETA 5 DIENTES  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
11101712
Aleación ferrosa16UnidadCHUZO HEXAGONAL 1"X1.7  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
27112111
Alicates de lagartos16UnidadPICOTA PUNTA RAMA CON MANGO MARCA OKB  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 928.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.320
TOTAL OC $ 1.104.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.