Orden de Compra. Nº4085-329-SE22 "ADQUISICION DE BOTAS DE AGUA, TRAJE DE AGUA Y FOCOS LED PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENENRALES PARA REALIZAR FUNCIONES Y RONDAS DE EMERGENCIAS S.C. N°123 SS.GG."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-329-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOTAS DE AGUA, TRAJE DE AGUA Y FOCOS LED PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENENRALES PARA REALIZAR FUNCIONES Y RONDAS DE EMERGENCIAS S.C. N°123 SS.GG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 190958,0465
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111503
Dispositivos de pared10UnidadFOCO ALOGENO  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.177
53111501
Botas de hombre25UnidadBOTAS DE AGUA BATA DIF. NROS  $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.950 $ 394.958
46181503
Trajes de trabajo protectores25UnidadTRAJES DE AGUA PANTALON Y CASACA COLOR OSCURO  $ 14.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.450 $ 363.446
46181503
Trajes de trabajo protectores10UnidadPONCHO IMPERMEABLE CON GORRO INCORPORADO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
46181504
Guantes protectores25UnidadGUANTES DE GOMA PAR  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.009
53102102
Overol y sobretodo para hombre25UnidadOVELORES PARA OPERADORES DE MAQUUINARIA DIF. TALLAS  $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.650 $ 146.639
Total Neto $ 1.005.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.958
TOTAL OC $ 1.196.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.