Orden de Compra. Nº
4085-334-SE23
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SERVICIO GENERALES, GARITAS, CIERRE PERIMETRAL CANCHA 2 DEL ESTADIO.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-334-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SERVICIO GENERALES, GARITAS, CIERRE PERIMETRAL CANCHA 2 DEL ESTADIO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-706 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
1752547,65
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101609
Mineral de cinc
100
Unidad
ZINC 5V 0.35MMX2MT
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798.300
$ 798.300
31151609
Eslabones de cadena
50
Unidad
CADENA DE MALLA TIPO ACMA
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.155.450
$ 1.155.450
11101609
Mineral de cinc
50
Unidad
ZINC LISO 0.35X2.5MT
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.300
$ 735.300
30103205
Enrejado de hierro
80
Unidad
PERFIL CUADRADL 50X50X2.0 MT
$ 30.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.453.760
$ 2.453.760
30111601
Cemento
300
Unidad
CEMENTO MELON O BIO BIO
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945.300
$ 945.300
42151805
Discos de acabado o pulido
30
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
42151805
Discos de acabado o pulido
30
Unidad
DISCO DE DESBASTES 4,5
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.350
$ 40.350
11162108
Tejido o tela de malla metálica
50
Unidad
MALLA ACMA C-92 2.6X5
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470.600
$ 1.470.600
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 3"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
46181504
Guantes protectores
100
Unidad
GUANTES CABRETILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.100
$ 210.100
73181902
Servicios de soldadura al arco en atmósfera de gas
25
Unidad
KILOS ELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.225
$ 67.225
30103205
Enrejado de hierro
150
Unidad
PERFIL CUADRADO 20X20X1.5MM
$ 8.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.311.000
$ 1.311.000
Total Neto
$ 9.223.935
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.752.548
TOTAL OC
$ 10.976.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.