Orden de Compra. Nº4085-334-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SERVICIO GENERALES, GARITAS, CIERRE PERIMETRAL CANCHA 2 DEL ESTADIO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-334-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SERVICIO GENERALES, GARITAS, CIERRE PERIMETRAL CANCHA 2 DEL ESTADIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-706 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 1752547,65
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101609
Mineral de cinc100UnidadZINC 5V 0.35MMX2MT  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.300 $ 798.300
31151609
Eslabones de cadena50UnidadCADENA DE MALLA TIPO ACMA  $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.450 $ 1.155.450
11101609
Mineral de cinc50UnidadZINC LISO 0.35X2.5MT  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.300 $ 735.300
30103205
Enrejado de hierro80UnidadPERFIL CUADRADL 50X50X2.0 MT  $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.453.760 $ 2.453.760
30111601
Cemento300UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.300 $ 945.300
42151805
Discos de acabado o pulido30UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
42151805
Discos de acabado o pulido30UnidadDISCO DE DESBASTES 4,5  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
11162108
Tejido o tela de malla metálica50UnidadMALLA ACMA C-92 2.6X5  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.600 $ 1.470.600
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
46181504
Guantes protectores100UnidadGUANTES CABRETILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100
73181902
Servicios de soldadura al arco en atmósfera de gas25UnidadKILOS ELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.225 $ 67.225
30103205
Enrejado de hierro150UnidadPERFIL CUADRADO 20X20X1.5MM  $ 8.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.000 $ 1.311.000
Total Neto $ 9.223.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.752.548
TOTAL OC $ 10.976.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.