Orden de Compra. Nº4085-335-SE10 "MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO Y AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-335-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA COMPLEJO DEPORTIVO Y AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 22531,7732
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadPEGAMENTO PVC MEDIANO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
31161803
Golillas de fijación200UnidadGOLILLAS CON FIELTRO  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
31231302
Tubería de cobre2UnidadTIRAS HI 63  $ 9.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.782 $ 19.782
27112003
Rastrillos6UnidadBARRE HOJAS CON MANGO  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadROLLOS CINTA PELIGRO  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017
31161504
Tornillos para metales200UnidadTORNILLOS 2 1/2  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.084
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES MUNICIPALES  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
40142108
Tubería de bronce2UnidadCODO HI 63  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798 $ 3.798
40142108
Tubería de bronce2UnidadCOPLA HI 63  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151
Total Neto $ 118.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.532
TOTAL OC $ 141.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.