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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-365-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. BOTAS DE AGUA E IMPERMEABLES PARA DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-6-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 oriente #224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
119586,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46181525
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h | 30 | Unidad | 20 Capas impermeables talla M
10 Capas impermeables talla L | |
$ 6.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.500
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$ 181.500
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42131609
| Cubre zapatos para el personal sanitario | 26 | Par | 6 Par de botas talla 37
6 Par de botas talla 38
6 Par de botas talla 39
4 Par de botas talla 40
4 Par de botas talla 40 | |
$ 17.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 447.902
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$ 447.902
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Total Neto
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$ 629.402
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.586
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$ 748.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.