Orden de Compra. Nº4085-366-SE23 "ADQ. DE INSUMOS PARA TALL. GRUPALES C.D LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-366-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS PARA TALL. GRUPALES C.D LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/660 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 220248
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Elena
Razón Social MARÍA ELENA VÁSQUEZ YÁÑEZ
R.U.T. 10.862.045-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Elena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles200Unidad   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
50202310
Agua mineral200Unidad500 CC SIN GAS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta200UnidadCOMPOTAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202311
Bebidas200Unidad591 ML  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
50202306
Refrescos200UnidadZERO 591 ML  $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
50202310
Agua mineral200Unidad500 cc  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
50221202
Cereales en barra100Unidadcaja de 20 unidades  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.200 $ 378.200
Total Neto $ 1.159.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.248
TOTAL OC $ 1.379.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.