Orden de Compra. Nº4085-367-SE12 "MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-367-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 9571,84873948246
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos2LataSILICONA HOJALATERIA   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
24121502
Sacos para empaquetado3UnidadSACOS SACOS   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.957 $ 9.958
27112003
Rastrillos3UnidadBARREHOJAS CON MANGO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
27112011
Mangas de herramientas1UnidadMANGO ROZON   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
27112007
Tijeras de podar2UnidadTIJERAS DE PODAR   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
27112007
Tijeras de podar1UnidadTIJERA RALEO MANGO LARGO   $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
27112004
Palas6UnidadPALAS BASURA   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES CLORINDA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
Total Neto $ 50.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.572
TOTAL OC $ 59.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.