|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4085-373-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE DE HORMIGON PARA PROYECTO PMU.IRAL DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y REPOSICION EN VEREDAS,CALLES Y ACERAS LONGAVI", SEGUB D.M. N°884 SS.GG. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
1 oriente #224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
400140 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Camilo Felipe |
|
Razón Social |
A&H SPA
|
|
R.U.T. |
77.021.272-3 |
|
Sucursal |
Camilo Felipe |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101905
| Distribuidoras de hormigón | 27 | Metro Cúbico | HORMIGON H-30 (90) 20-8 | |
$ 78.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.106.000
|
$ 2.106.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.106.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 400.140
|
|
$ 2.506.140
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.