Orden de Compra. Nº4085-380-AG26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A LA ATENCION PODOLOGICA” 4085-233-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-380-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A LA ATENCION PODOLOGICA” 4085-233-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 95618,26
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SINERGIA TRADE CHILE
Razón Social SINERGIA TRADE CHILE SPA
R.U.T. 76.576.352-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SINERGIA TRADE CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra1Global10 Unidades Botellas de litro de alcohol 95% 30 Unidades Cajas de guantes quirúrgicos talla M 4 Unidades Botellas de crema humectante de 600 ml. 40 Unidades Unidades de tela adhesiva médica de 2.5 cm. X 9 metros 4 Unidades Cajas de 20 unidades de bisturí podológico N°21 4 Unidades Botellas de un litro de jabón desinfectante (clorhexidina 4%) 10 Unidades Rollos de algodón hidrófilo de 250 gramos c/u 5 Unidades Cajas de gasa estéril de 5 cm x 5 cm. De 100 unidades cada una   $ 503.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.254 $ 503.254
Total Neto $ 503.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.618
TOTAL OC $ 598.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.