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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-380-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A LA ATENCION PODOLOGICA” 4085-233-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
95618,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2026 |
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Proveedor |
SINERGIA TRADE CHILE |
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Razón Social |
SINERGIA TRADE CHILE SPA
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R.U.T. |
76.576.352-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SINERGIA TRADE CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 1 | Global | 10 Unidades Botellas de litro de alcohol 95%
30 Unidades Cajas de guantes quirúrgicos talla M
4 Unidades Botellas de crema humectante de 600 ml.
40 Unidades Unidades de tela adhesiva médica de 2.5 cm. X 9 metros
4 Unidades Cajas de 20 unidades de bisturí podológico N°21
4 Unidades Botellas de un litro de jabón desinfectante (clorhexidina 4%)
10 Unidades Rollos de algodón hidrófilo de 250 gramos c/u
5 Unidades Cajas de gasa estéril de 5 cm x 5 cm. De 100 unidades cada una
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$ 503.254,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.254
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$ 503.254
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Total Neto
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$ 503.254
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.618
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$ 598.872
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.