Orden de Compra. Nº4085-385-SE13 "Materiales para Mant. y rep. de edificaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-385-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mant. y rep. de edificaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 8182,77310921875
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCAJA DE CORCHETES TORRE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44122107
Grapas100UnidadGRAPAS PARA CABLE TELEFONO ELECTRO DH  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 1/2 TAUMM  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE FRANCESA UYUSTOOLS  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
30161903
Material de revestimiento1UnidadHIDROBOX TICINO  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
20101801
Cernedores de cables1UnidadALARGADOR 5 MTS RETTING  $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHO TICINO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
27112111
Alicates de lagartos1UnidadALICATE STANLEY STEE  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
24112404
Caja1UnidadCAJA CHUQUY MEC  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE DOBLE HEMBRA MEC  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadAUTOMATICO 10 AMPERES SAIME  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
26121613
Cable aislado o forrado10Metro LinealMTS CABLE THNN N°1 ROJO MADECO  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.933
26121613
Cable aislado o forrado10Metro LinealMTS. CABLE THNN N°14 BLANCO MADECO  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.933
26121613
Cable aislado o forrado10Metro LinealMTS CABLE THNN N°14 VERDE MADECO  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.933
31151601
Cadenas de seguridad1Metro LinealMTS. CADENA AMERICAN SCREW  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
26121616
Cable de telecomunicaciones15Metro LinealMTS. CABLE TELEFONO CONDUMEX  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.765
Total Neto $ 43.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.183
TOTAL OC $ 51.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.