Orden de Compra. Nº
4085-385-SE13
"
Materiales para Mant. y rep. de edificaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-385-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Mant. y rep. de edificaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
8182,77310921875
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
1
Caja
CAJA DE CORCHETES TORRE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44122107
Grapas
100
Unidad
GRAPAS PARA CABLE TELEFONO ELECTRO DH
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 1/2 TAUMM
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad
LLAVE FRANCESA UYUSTOOLS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
HIDROBOX TICINO
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
20101801
Cernedores de cables
1
Unidad
ALARGADOR 5 MTS RETTING
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE MACHO TICINO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
ALICATE STANLEY STEE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
24112404
Caja
1
Unidad
CAJA CHUQUY MEC
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE DOBLE HEMBRA MEC
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
1
Unidad
AUTOMATICO 10 AMPERES SAIME
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
26121613
Cable aislado o forrado
10
Metro Lineal
MTS CABLE THNN N°1 ROJO MADECO
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.933
26121613
Cable aislado o forrado
10
Metro Lineal
MTS. CABLE THNN N°14 BLANCO MADECO
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.933
26121613
Cable aislado o forrado
10
Metro Lineal
MTS CABLE THNN N°14 VERDE MADECO
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.933
31151601
Cadenas de seguridad
1
Metro Lineal
MTS. CADENA AMERICAN SCREW
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
26121616
Cable de telecomunicaciones
15
Metro Lineal
MTS. CABLE TELEFONO CONDUMEX
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.770
$ 1.765
Total Neto
$ 43.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.183
TOTAL OC
$ 51.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.