Orden de Compra. Nº
4085-400-SE23
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CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES. SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCION DE SS.GG. DM. N°1288.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-400-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES. SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCION DE SS.GG. DM. N°1288.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-774 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
737200
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAESTRANZA ORTIZ
Razón Social
HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.004.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAESTRANZA ORTIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
HOJAS DE RESORTE SEGUNDA DSHH-35
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
80111613
Mano de obra temporal
6
Unidad
BUJES DE PAQUETE RESORTE DSHH-35
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
80111613
Mano de obra temporal
6
Unidad
PASADORES PAQUETE RESORTE DSHH-35
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
DESARMAR Y ARMAR DSHH-35
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
JUEGO PASADORES DE MUÑONES DPCV-70
$ 380.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
80111613
Mano de obra temporal
4
Unidad
RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA DPCV-70
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANO DE OBRA DPCV-70
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
HOJAS DE RESORTE MADRTE DSHH-35
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
FABRICAR 2 VIELAS DE GIRO DE TORNOMESA
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
REPERACION DOS BOTELLAS HIDRAULICAS DE TORNOMESA
$ 600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
JUEGO PASADORES DE MUÑONES HLCJ-13
$ 380.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
DESARMAR Y AJUSTAR TREN DELANTEROHLCJ13
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
Total Neto
$ 3.880.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 737.200
TOTAL OC
$ 4.617.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.