Orden de Compra. Nº4085-400-SE23 "CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES. SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCION DE SS.GG. DM. N°1288."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-400-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES. SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A DIRECCION DE SS.GG. DM. N°1288.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-774 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 737200
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAESTRANZA ORTIZ
Razón Social HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ
R.U.T. 7.004.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAESTRANZA ORTIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal2UnidadHOJAS DE RESORTE SEGUNDA DSHH-35  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80111613
Mano de obra temporal6UnidadBUJES DE PAQUETE RESORTE DSHH-35  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
80111613
Mano de obra temporal6UnidadPASADORES PAQUETE RESORTE DSHH-35  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDESARMAR Y ARMAR DSHH-35  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadJUEGO PASADORES DE MUÑONES DPCV-70  $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
80111613
Mano de obra temporal4UnidadRODAMIENTOS RUEDA DELANTERA DPCV-70  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA DPCV-70  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadHOJAS DE RESORTE MADRTE DSHH-35  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
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Mano de obra temporal2UnidadFABRICAR 2 VIELAS DE GIRO DE TORNOMESA  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPERACION DOS BOTELLAS HIDRAULICAS DE TORNOMESA  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
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Mano de obra temporal1UnidadJUEGO PASADORES DE MUÑONES HLCJ-13  $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDESARMAR Y AJUSTAR TREN DELANTEROHLCJ13  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 3.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 737.200
TOTAL OC $ 4.617.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.