Orden de Compra. Nº4085-403-SE13 "MATERIALES PARA TALLER ADULTO MAYOR PROGR. VINCULO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-403-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER ADULTO MAYOR PROGR. VINCULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 9132,77422687456
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMA DE PAPEL CARTA EQUALIT  $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.706
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadRESMA PAPEL OFICIO EQUALIT  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.002
44122011
Carpetas para archivos27UnidadCARPETAS CON ACOCLIP  $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.887 $ 4.878
44121701
Lápiz pasta31UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.503 $ 3.517
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10UnidadCORRECTOR  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.807
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACOS ADHESIVOS TORRE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS TORRE  $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.429
44121708
Marcadores6UnidadDESTACADORES ISOFIT  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.042
44122103
Corchetes6UnidadCAJAS DE CORCHETES TORRE  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 908
44122104
Clips para papel6UnidadCAJA DE CLIPS TORRE  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 998
Total Neto $ 48.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.133
TOTAL OC $ 57.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.