Orden de Compra. Nº
4085-403-SE13
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MATERIALES PARA TALLER ADULTO MAYOR PROGR. VINCULO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-403-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TALLER ADULTO MAYOR PROGR. VINCULO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
9132,77422687456
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
RESMA DE PAPEL CARTA EQUALIT
$ 1.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.705
$ 9.706
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO EQUALIT
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.002
44122011
Carpetas para archivos
27
Unidad
CARPETAS CON ACOCLIP
$ 181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.887
$ 4.878
44121701
Lápiz pasta
31
Unidad
LAPIZ PASTA BIC
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.503
$ 3.517
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
10
Unidad
CORRECTOR
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.810
$ 6.807
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
TACOS ADHESIVOS TORRE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
CUADERNOS TORRE
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.430
$ 6.429
44121708
Marcadores
6
Unidad
DESTACADORES ISOFIT
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.042
44122103
Corchetes
6
Unidad
CAJAS DE CORCHETES TORRE
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 906
$ 908
44122104
Clips para papel
6
Unidad
CAJA DE CLIPS TORRE
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 996
$ 998
Total Neto
$ 48.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.133
TOTAL OC
$ 57.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.