Orden de Compra. Nº4085-403-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASUREROS Y GARITAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN S.C N°136 (Servicios Generales)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-403-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASUREROS Y GARITAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN S.C N°136 (Servicios Generales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 746289,6
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento50UnidadPINO CEPILLADO 2X5X3.3.2 MT  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.700 $ 201.700
11121604
Madera de coníferas50UnidadPINO BRUTO 1|X5X3.2 MT  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.050 $ 63.050
11121604
Madera de coníferas70UnidadTIRA PERFIL RECT. 20X40X2.0 MM  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.610 $ 470.610
30103205
Enrejado de hierro70UnidadTIRA PERFIL CUADRADO 30X30X1.5 MM  $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.900 $ 375.900
11101712
Aleación ferrosa70UnidadTIRA PERFIL CUARADO 30X30X1.5 MM  $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.900 $ 375.900
11101712
Aleación ferrosa200UnidadPLANCHA ZINC ACANALADO 0.30MMX3MT  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.400 $ 1.176.400
11121604
Madera de coníferas50UnidadPINO IMPREGNADO 2X5X3.2 MT  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
30103205
Enrejado de hierro150UnidadCEMENTO MELÓN BIO-BIO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.350 $ 403.350
11101719
Cinc50UnidadTIRA FIERRO LISO 10 MM  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.250 $ 151.250
30103205
Enrejado de hierro50UnidadTIRA DE FIERRO LISO 12MM  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.600 $ 220.600
30103205
Enrejado de hierro30UnidadTIRA DE PERFIL CUADRADO 50X50X2,0 MM  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.030 $ 363.030
Total Neto $ 3.927.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 746.290
TOTAL OC $ 4.674.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.