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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4085-409-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES CENTRO DIURNO COMUNITARIO – LA GRANJA // Se requiere la adquisición de insumos para talleres para funcionamiento del Centro Diurno Comunitario del Adulto Mayor – La Granja. Esta solicitud es por instrucción de la Dire |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
280034,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
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Proveedor |
ROMATARA SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA
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R.U.T. |
78.278.056-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROMATARA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121631
| Distribuidores de pegamento o recambios | 1 | Global | REVISAR REFERENCIAS TECNICAS CON DETALLE Y CANTIDADES | |
$ 1.473.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.473.866
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$ 1.473.866
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Total Neto
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$ 1.473.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 280.035
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$ 1.753.901
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.