Orden de Compra. Nº4085-413-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA GIMNASIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-413-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA GIMNASIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 246169,7057
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónGALON PINTURA ALTO TRAFICO REFLECTARIA MARCA TRICOLOR AZUL   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.361
31211505
Pinturas aceitosas7GalónGALON PINTURA ALTO TRAFICO REFLECTARIA MARCA TRICOLOR VERDE   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.352 $ 282.353
31211904
Brochas8UnidadBROCHA 3/4 " marca Ela o similar   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO LANA NATURAL 23 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311
31211910
Mitones200ParPAR DE GUANTES CABRITILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.168
53102102
Overol y sobretodo para hombre20UnidadPANTALON OVEROL T/XL   $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.600 $ 112.605
53102102
Overol y sobretodo para hombre10UnidadOVEROLES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA T/XL   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.810 $ 66.807
Total Neto $ 1.295.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.170
TOTAL OC $ 1.541.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.