Orden de Compra. Nº
4085-436-SE11
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REPARACIONES RECINTOS MUNICIPALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-436-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES RECINTOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
19087,8145173
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial El Dial
Razón Social
LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T.
6.013.408-1
Sucursal
Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
1
Galón
LATEX CERECITA HABITACIONAL BLANCO
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
30111601
Cemento
15
Bolsa
CEMENTO BIO BIO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.935
$ 52.941
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALAS PLASTICAS PARA BASURA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA PARA MADERA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO UYUSTOOLS DE GOMA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
TUBO PVC HIDRAULICO 63 M/M
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
COPLA PVC HIDRAULICO 63 M/M
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO DE 18 CMS LIZCAL
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
47121804
Cubos o baldes para limpieza
2
Unidad
BALDES CONCRETEROS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.697
24101501
Carretillas
2
Unidad
CAMARAS CARRETILLAS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.193
24101501
Carretillas
1
Unidad
NEUMATICO CARRETILLA
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.042
$ 10.042
31191501
Papeles de lija
1
Libra
LIJA FIERRO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
DILUYENTE LIZCAL
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
40142115
Tubería de plástico
1
Frasco
PEGAMENTO PVC VINILIT 250CC
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 100.462
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.088
TOTAL OC
$ 119.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.