Orden de Compra. Nº4085-436-SE11 "REPARACIONES RECINTOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-436-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2011
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES RECINTOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-154-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 19087,8145173
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Dial
Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T. 6.013.408-1
Sucursal Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GalónLATEX CERECITA HABITACIONAL BLANCO  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
30111601
Cemento15BolsaCEMENTO BIO BIO  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.935 $ 52.941
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS PLASTICAS PARA BASURA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA PARA MADERA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO UYUSTOOLS DE GOMA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
40142115
Tubería de plástico1UnidadTUBO PVC HIDRAULICO 63 M/M  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
40142115
Tubería de plástico1UnidadCOPLA PVC HIDRAULICO 63 M/M  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO DE 18 CMS LIZCAL  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadBALDES CONCRETEROS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
24101501
Carretillas2UnidadCAMARAS CARRETILLAS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
24101501
Carretillas1UnidadNEUMATICO CARRETILLA  $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042
31191501
Papeles de lija1LibraLIJA FIERRO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE LIZCAL  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
40142115
Tubería de plástico1FrascoPEGAMENTO PVC VINILIT 250CC  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 100.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.088
TOTAL OC $ 119.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.