Orden de Compra. Nº4085-438-SE16 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-438-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 120281,49576
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Hernan
Razón Social Sociedada Comercial Agricola y Forestal Kaizen
R.U.T. 76.051.581-7
Sucursal Mario Hernan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231312
Tubería de cemento3UnidadTUBOS HDP DE ALTA RESISTENCIA DE 600 X 6.10 MTS  $ 211.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.060 $ 633.061
Total Neto $ 633.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.281
TOTAL OC $ 753.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.