Orden de Compra. Nº4085-445-SE19 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN S.C N°142 (DIDECO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-445-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN S.C N°142 (DIDECO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 379483,2
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alberto
Razón Social Luis Alberto Briones Araice
R.U.T. 6.729.176-K
Sucursal Luis Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa400UnidadARROZ GRADO 2 OREGON KILO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger1200UnidadTALLARINES N° LUCHETTI   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.400 $ 554.400
50171902
Salsa1200UnidadSALSA DE TOMATE VERGEL 200 GR  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
50131701
Leche o productos de mantequilla200UnidadLECHE COLUN 400 GRS  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.800 $ 300.800
50171902
Salsa200UnidadACEITE MIRAFLORES LITRO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
50121538
Pescado estable sin refrigerar400UnidadTARRO JUREL (TIPO SALMON) 455 CC DORASOL  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.200 $ 299.200
50201711
Té instantáneo200UnidadCAJA TÉ CLUB 20 UNIDADES  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales120UnidadAZÚCAR IANSA KILO  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger400UnidadFIDEOS LUCHETTI RESTRAS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
Total Neto $ 2.102.400
Descuento $ 105.120
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.483
TOTAL OC $ 2.376.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.