Orden de Compra. Nº4085-451-SE11 "ADQ. PRODUCTOS COFFE BREAK TALLER HABILITACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-451-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. PRODUCTOS COFFE BREAK TALLER HABILITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 41233,1461188
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas6BolsaCUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.084
50201711
Té instantáneo5CajaCAJA DE TE X 100 BOLSAS  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
50201706
Café6CajaCAJA CAFE EN SOBRE X 100 BOLSITAS  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS PLUMAVIT  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.210
52151502
Platos desechables domésticos150UnidadPLATOS DESECHABLES  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.412
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadENDULZANTE SUCRALOSA  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.664
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20kilogramoAZUCAR IANSA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
14111705
Servilletas de papel40PaquetePAQUETES SERVILLETAS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
50181905
Galletas dulces o pastelitos300PaquetePAQUETES GALLETAS VARIOS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.445
14111703
Toallas de papel20RolloTOALLA NOVA  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874
Total Neto $ 217.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.233
TOTAL OC $ 258.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.