Orden de Compra. Nº
4085-451-SE11
"
ADQ. PRODUCTOS COFFE BREAK TALLER HABILITACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-451-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. PRODUCTOS COFFE BREAK TALLER HABILITACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
41233,1461188
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social
ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T.
15.942.627-0
Sucursal
SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
6
Bolsa
CUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.086
$ 10.084
50201711
Té instantáneo
5
Caja
CAJA DE TE X 100 BOLSAS
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
50201706
Café
6
Caja
CAJA CAFE EN SOBRE X 100 BOLSITAS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.731
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1000
Unidad
VASOS PLUMAVIT
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.210
52151502
Platos desechables domésticos
150
Unidad
PLATOS DESECHABLES
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.412
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
ENDULZANTE SUCRALOSA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.665
$ 9.664
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.916
14111705
Servilletas de papel
40
Paquete
PAQUETES SERVILLETAS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
50181905
Galletas dulces o pastelitos
300
Paquete
PAQUETES GALLETAS VARIOS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.445
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
TOALLA NOVA
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.874
Total Neto
$ 217.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.233
TOTAL OC
$ 258.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.