Orden de Compra. Nº
4085-457-SE10
"
MATERIALES PARA PERSONAL CONTRATADO POR EJERCITO A
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-457-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PERSONAL CONTRATADO POR EJERCITO A
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
101382,67
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111602
Martillos
36
Unidad
MARTILLOS STANLEY
$ 2.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.864
$ 99.864
27111801
Cintas métricas
17
Unidad
HUINCHAS MEDIR 5 METROS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.857
$ 42.857
27111801
Cintas métricas
7
Unidad
HUINCHAS MEDIR 7.5 METROS
$ 3.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.534
$ 23.534
27112004
Palas
13
Unidad
PALAS CON MANGO
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.614
$ 42.614
27111508
Sierras
20
Unidad
SERRUCHOS
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.360
$ 82.360
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite
12
Unidad
NIVELES
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.244
$ 29.244
27111605
Picos
8
Unidad
CHUZOS
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.760
$ 90.760
11151510
Fibras vegetales
120
Metro Lineal
LIENZA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
40142008
Mangueras para agua
100
Metro Lineal
MANGUERA NIVEL
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
31211910
Mitones
120
Par
GUANTES DESCARNE
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.920
$ 100.920
Total Neto
$ 533.593
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.383
TOTAL OC
$ 634.976
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.