Orden de Compra. Nº4085-457-SE10 "MATERIALES PARA PERSONAL CONTRATADO POR EJERCITO A"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-457-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PERSONAL CONTRATADO POR EJERCITO A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 101382,67
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos36UnidadMARTILLOS STANLEY  $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.864 $ 99.864
27111801
Cintas métricas17UnidadHUINCHAS MEDIR 5 METROS  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.857 $ 42.857
27111801
Cintas métricas7UnidadHUINCHAS MEDIR 7.5 METROS  $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.534 $ 23.534
27112004
Palas13UnidadPALAS CON MANGO  $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.614 $ 42.614
27111508
Sierras20UnidadSERRUCHOS  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.360 $ 82.360
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite12UnidadNIVELES  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
27111605
Picos8UnidadCHUZOS  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.760
11151510
Fibras vegetales120Metro LinealLIENZA  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
40142008
Mangueras para agua100Metro LinealMANGUERA NIVEL  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
31211910
Mitones120ParGUANTES DESCARNE  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.920 $ 100.920
Total Neto $ 533.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.383
TOTAL OC $ 634.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.