Orden de Compra. Nº4085-46-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DEMARCACION DE ACERA, ADICIONAL MATERIALES PARA FABRICACION Y REPARACION DE BASUREROS, SEGUN S.C. N°10. SS.GG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-46-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DEMARCACION DE ACERA, ADICIONAL MATERIALES PARA FABRICACION Y REPARACION DE BASUREROS, SEGUN S.C. N°10. SS.GG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 984168,175
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento250UnidadCEMENTO MELON O BIO BIO  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.250 $ 712.185
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadESMALTE SINTETICO VERDE NILO MARCA SIPA   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.880 $ 205.882
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria25UnidadDISCO DE CORTE 9"  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.875 $ 59.874
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas15UnidadELECTRODO E-6011 DIAM 1/8"  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.665 $ 34.664
30102212
Plancha de cinc50UnidadZINC 5V .035MM X 3.0 MT  $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.850 $ 642.857
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria55UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2"  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.597
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadDISCO DESBASTES 4.5"  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.891
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL ANGULO 30X30X3MM  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.200 $ 483.194
46181504
Guantes protectores25UnidadPARES DE GUANTES CABRETILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.521
11162108
Tejido o tela de malla metálica25UnidadMALLA ACMA C-92 2.60 X 5MM  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.750 $ 619.748
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL RECTANGULAR 15X15X1.5   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X2MM  $ 25.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.300 $ 1.298.320
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPERFIL CUADRADO 40X40X1.5MM   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.100 $ 752.101
Total Neto $ 5.179.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 984.168
TOTAL OC $ 6.164.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.