Orden de Compra. Nº
4085-46-SE22
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DEMARCACION DE ACERA, ADICIONAL MATERIALES PARA FABRICACION Y REPARACION DE BASUREROS, SEGUN S.C. N°10. SS.GG
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-46-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DEMARCACION DE ACERA, ADICIONAL MATERIALES PARA FABRICACION Y REPARACION DE BASUREROS, SEGUN S.C. N°10. SS.GG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
984168,175
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
250
Unidad
CEMENTO MELON O BIO BIO
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 712.250
$ 712.185
31211501
Pinturas al esmalte
10
Unidad
ESMALTE SINTETICO VERDE NILO MARCA SIPA
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.880
$ 205.882
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
25
Unidad
DISCO DE CORTE 9"
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.875
$ 59.874
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
15
Unidad
ELECTRODO E-6011 DIAM 1/8"
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.665
$ 34.664
30102212
Plancha de cinc
50
Unidad
ZINC 5V .035MM X 3.0 MT
$ 12.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642.850
$ 642.857
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
55
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2"
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.580
$ 41.597
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
DISCO DESBASTES 4.5"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.891
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL ANGULO 30X30X3MM
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 483.200
$ 483.194
46181504
Guantes protectores
25
Unidad
PARES DE GUANTES CABRETILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.525
$ 52.521
11162108
Tejido o tela de malla metálica
25
Unidad
MALLA ACMA C-92 2.60 X 5MM
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 619.750
$ 619.748
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 15X15X1.5
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 50X50X2MM
$ 25.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.298.300
$ 1.298.320
11101712
Aleación ferrosa
50
Unidad
PERFIL CUADRADO 40X40X1.5MM
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 752.100
$ 752.101
Total Neto
$ 5.179.832
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 984.168
TOTAL OC
$ 6.164.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.