Orden de Compra. Nº
4085-460-SE13
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MATERIALES OFICINA AUTOCONSUMO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-460-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Longaví
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 oriente #224
Comuna
Longaví
Impuesto
11144,537785301
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Barra
STICK FIX 40 GRS
$ 459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 459
$ 459
44121707
Lápices de colores
1
Caja
LAPICES COLOR ARTEL
$ 644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 644
$ 644
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad
POST IT TORRE
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.059
$ 1.059
44111506
Taco calendario
2
Unidad
PORTA TACO MADERA HAND
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.016
$ 4.017
44111506
Taco calendario
2
Unidad
TACO CALENDARIO 2013 ISOFIT
$ 1.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.368
$ 2.368
14111514
Bloques para mensajes
1
Unidad
BLOCK DE DIBUJO MEDIANO TORRE
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 573
$ 573
44101716
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA AICA
$ 1.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.337
$ 1.337
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIO COLON 100 HJS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.319
31201512
Cinta Transparente
4
Unidad
PORTA SCOCH SELLOFICE
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.280
$ 4.279
44121615
Corcheteras
5
Unidad
CORCHETERAS AUCA
$ 1.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.685
$ 6.685
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
5
Unidad
PLUMON PIZARRA ARTEL
$ 267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.335
$ 1.336
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Resma
CARTA EQUALIT CARTA
$ 1.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.528
$ 15.529
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Resma
PAPEL EQUALIT OFICIO
$ 2.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.048
$ 18.050
Total Neto
$ 58.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.145
TOTAL OC
$ 69.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.